為進一步(bù)規範集團公司合同管理,防範和控製經營風險,提高合同管理水平,根據市(shì)國資委、市財政局、市審計局關於印發《市屬企(qǐ)業合同管理情況檢(jiǎn)查工作方案》的通(tōng)知有關要求,集團公司(sī)對(duì)集團公司各部室、全資控股權屬公司開展(zhǎn)合同管理情況檢查(chá)。
本次檢查采取自行檢查的(de)方式進行,主要對截至(zhì)2024年4月30日已簽訂並正處於履約過程(chéng)中的工程類、投資類、擔(dān)保類、債權類(lèi)、債務(wù)類、資產購置出租轉讓類、材料采購類、服務采購類、銷售類等合同,圍繞合同管理製度情況、合(hé)同簽訂及履約情況(kuàng)、合同檔案(àn)管理情況進(jìn)行檢(jiǎn)查(chá)。截至目前,集團公司及26家全資控股權屬公司(sī)已按照《通知》要(yào)求完成自查(chá),涉及合同共計1100餘份。
通過此次專項檢查,提高了內控管理水平,規範(fàn)了集團的合同管理,提升了法律風險防範意識,為集團(tuán)公(gōng)司防範和控(kòng)製經營風險及穩健發展奠定堅實基礎(chǔ)。